一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
团市委机关内设9个职能科(室)。主要职责是领导全市的共青团工作。
(二)人员构成情况
团市委机关及归口预算管理单位人员共有编制26人,其中:行政编制23人,事业编制3人;在职职工19人,离退休人员5人。
(三)预算年度主要工作任务
确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,我委在市委的正确领导下,2015年度紧紧围绕“开放招商、服务企业、优化环境”重点工作,以服务党政中心、服务青年成长为主线,持续提升服务产业集聚区行动、青年志愿者行动、青年惠民行动、青年创业就业行动、青年创新行动五大行动。
二、收入预算说明
2015年收入预算193.32万元,其中:财政一般拨款193.32万元。
三、支出预算说明2015年支出预算193.32万元,其中:财政一般拨款193.32万元。
2015年支出预算按用途划分:工资福利支出125.52万元,占64.92%;商品和服务支出14.44万元,占7.47%;对个人和家庭的补助36.20万元,占18.73%;项目支出17.16万元,占8.88%。
2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出125.52万元,占64.92%;商品和服务支出14.44万元,占7.47%;对个人和家庭的补助36.20万元,占18.73%;项目支出17.16万元,占8.88%。主要项目是:共青团和青少年工作经费、两次全委会会议经费、洛阳共青团ADSL网络租金、青年志愿者业务活动经费、五四表彰大会经费。
2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出125.52万元、对家庭和个人的补助36.20万元、商品服务支出31.60万元。
2015年行政经费预算安排170.40万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
其中,2015年“三公”经费预算4.5万元,为进一步贯彻落实中央八项规定、严格执行公务灶接待制度,控制三公经费,较2014年预算10.79万元,较2014年下降58.3%。
附表1:部门2015年收支预算总表附表2:部门2015年财政拨款明细表附表3:部门2015年“三公”经费预算统计表
附件:附件1、2、3